内部監査

中堅 中小組織の内部監査 改訂版 近江 正幸【POD】食品工場の(元)内部監査員が考えたISO 22000 2018の内部監査とマネジメントレビューのQ A 99 平野 浩徳ガバナンス構造の変化と内部監査 日本監査研究学会内部監査研究プロジェクト現代の内部監査〔改訂版〕 (放送大学教材) 齋藤 正章これだけは知っておきたい内部監査の実務3訂版 川村眞一バリューアップ内部監査Q&A 一般社団法人 日本内部監査協会【中古】 中堅 中小組織の内部監査 改訂版/近江正幸(著者),中里拓哉(著者)事例でわかる コンプライアンス違反対応の内部監査 樋口 達増補改訂版 内部監査力パワーアップの秘訣 現場監査の強化と業務改善力の向上 日本品質保証機構図解一番はじめに読む内部監査の本第2版 野坂晃史図解 一番はじめに読む内部監査の本(第2版)【電子書籍】 久保惠一わかりやすい食品安全マネジメントシステムの内部監査の手順 FSMS/FSSC 22000の効果的な運用のために 衣川 いずみDX時代の内部監査手法 アジャイル型監査 リモート監査 CAATs 島田裕次/著 荒木理映/著 設楽隆/著図解一番はじめに読む内部監査の本/久保惠一/野坂晃史/仁木一彦【1000円以上送料無料】会計不正の予防 発見と内部監査 リスク マネジメントとガバナンス強化に向けた活用 清原健これだけは知っておきたい内部監査の基本6訂版 川村眞一ロジカル内部監査【電子書籍】 吉武一内部監査人のためのIT監査とITガバナンス 一般社団法人日本内部監査協会【中古】 図解 一番はじめに読む内部監査の本/久保惠一【監修】,野坂晃史,仁木一彦,三好直樹【著】【中古】 IT内部監査人 リスクに対処しマネジメントを支える役割と実務/ISACA監査基準研究会【編】
 

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  • 近江 正幸 中里 拓哉 白桃書房チュウケンチュウショウソシキノナイブカンサ オウミ マサユキ ナカザト タクヤ 発行年月:2021年04月10日 予約締切日:2021年03月16日 ページ数:292p サイズ:単行本 ISBN:9784561451846 近江正幸(オオミマサユキ) JF全漁連・JF全国監査機構監査委員長、日本工業大学技術経営専門職大学院客員教授。農業協同組合内部監査士検定試験・試験委員(内部監査担当)、監査役研究会主宰。1951年生まれ、成蹊大学大学院博士後期課程満期退学 中里拓哉(ナカザトタクヤ) 公認会計士、税理士。安田莊助税理士事務所(現仰星税理士法人)、東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)を経て中里会計事務所を設立。監査関連業務、会計指導業務、税務業務に従事。農業協同組合関係の講習会講師。1969年生まれ、早稲田大学教育学部卒業(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1部 内部監査の基礎知識(本書が扱う内部監査と内部統制/中堅・中小規模組織の内部統制)/第2部 内部監査の一般的理論(主体論ー内部監査の担当者として相応しい人材/実施論/報告とフォローアップ/内部監査の品質評価と管理/他の監査との関係...
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  • 平野 浩徳 デザインエッグ株式会社ショクヒンコウジョウノモトナイブカンサインガカンガエタアイエスオーニマンニセンニセンジュウハチノナイブカンサトマネジメントレビューノキューアンドエーキュウジュウキュウ ヒラノ ヒロノリ 発行年月:2022年07月18日 予約締切日:2022年07月17日 ページ数:72p サイズ:単行本 ISBN:9784815033828 本 人文・思想・社会 ノンフィクション その他
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  • 日本監査研究学会内部監査研究プロジェクト 蟹江章 同文舘出版(株)ガバナンスコウゾウノヘンカトナイブカンサ ニホンカンサケンキュウガッカイナイブカンサケンキュウプロジェクト カニエアキラ 発行年月:2020年03月26日 予約締切日:2020年02月15日 ページ数:296p サイズ:単行本 ISBN:9784495210090 蟹江章(カニエアキラ) 日本監査研究学会内部監査研究プロジェクト代表。1989年弘前大学人文学部専任講師、1991年同助教授、1994年北海道大学経済学部助教授、2003年同大学院経済学研究科教授などを経て、北海道大学大学院経済学研究院教授。博士(経営学)(北海道大学)。一般社団法人日本内部監査協会名誉会員。主な著書に、『現代監査の理論』(森山書店、2001年、日本内部監査協会「青木賞」受賞)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 研究の背景/第1部 現状と課題(内部監査とコーポレートガバナンスを巡る制度変化の状況/内部監査の対象範囲の拡大ーガバナンスシフトを強める内部監査とその役割の変化/ガバナンス構造の変化が内部監査に与える影響に関する事例および先行研究)/第2部 実態分析(ガバナンス構造...
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  • 放送大学教材 齋藤 正章 蟹江 章 放送大学教育振興会ゲンダイノナイブカンサ カイテイバン サイトウマサアキ カニエアキラ 発行年月:2022年03月20日 予約締切日:2022年02月15日 ページ数:214p サイズ:全集・双書 ISBN:9784595323423 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 川村眞一 同文舘出版コレダケ ワ シッテオキタイ ナイブ カンサ ノ ジツム カワムラ,シンイチ 発行年月:2016年02月 ページ数:192p サイズ:単行本 ISBN:9784495193836 川村眞一(カワムラシンイチ) 1947年盛岡市生まれ。1970年三菱商事(株)入社。1980年7月から2000年3月まで20年余の殆どを5か国5社の海外事業投資会社CEO等として勤務。2000年3月末に監査部へ転籍。2001年4月から2007年末退職まで監査部部長。2002年から現在まで一般社団法人日本内部監査協会等の講習会等で講師を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 内部監査の基本/第2章 内部監査の基本的手続/第3章 実効を上げるための要件/第4章 実効を上げる内部監査の要領/第5章 内部監査組織の業務/第6章 内部監査実施上の留意事項 現代の実践的内部監査とは、会社の重大な病気の予防・早期発見・再発防止のための、自社組織と子会社に対する健康診断および加療上の助言である。異常な事態の抜本的解消と事業体の健全かつ継続的発展に貢献する内部監査の実務を具体的かつ詳細に解説! 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジ...
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  • 一般社団法人 日本内部監査協会 同文舘出版バリューアップナイブカンサキューアンドエー イッパンシャダンホウジン ニホンナイブカンサキョウカイ 発行年月:2018年03月27日 予約締切日:2018年01月31日 ページ数:272p サイズ:単行本 ISBN:9784495206314 第1章 内部監査の本質/第2章 内部監査の独立性と組織上の位置づけ/第3章 内部監査人の能力および正当な注意/第4章 内部監査部門の運営/第5章 個別の内部監査の計画と実施/第6章 内部監査の技法/第7章 個別領域の内部監査/第8章 子会社等の監査/第9章 内部監査の報告とフォローアップ (一社)日本内部監査協会の研修会でよく出る質問を編集。内部監査担当者が日々の業務で直面する様々な疑問・悩みに対して、一歩踏み込んだ理論や実務を解説! 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 近江正幸(著者),中里拓哉(著者)販売会社/発売会社:白桃書房発売年月日:2021/04/10JAN:9784561451846
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  • 樋口 達 山内 宏光 中央経済社ジレイデワカル コンプライアンスイハンタイオウノナイブカンサ ヒグチ ワタル ヤマウチ ヒロミツ 発行年月:2022年05月25日 予約締切日:2022年05月19日 ページ数:236p サイズ:単行本 ISBN:9784502431319 樋口達(ヒグチワタル) 東京大学経済学部経済学科卒業、弁護士、公認会計士、公認不正検査士。大手門法律会計事務所代表パートナー。丸紅建材リース株式会社社外取締役(監査等委員)、オルガノ株式会社社外監査役アドバンス・レジデンス投資法人執行役員 山内宏光(ヤマウチヒロミツ) 中央大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法学研究課刑事法専攻博士前期課程修了、弁護士。奥・片山・佐藤法律事務所パートナー(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 はじめに/第2章 コンプライアンス違反の具体的事例1ー品質管理/第3章 コンプライアンス違反の具体的事例2ー個人情報漏えい/第4章 コンプライアンス違反の具体的事例3ーハラスメント/第5章 コンプライアンス違反の具体的事例4ーインサイダー取引/第6章 コンプライアンス違反の具体的事例5ー独占禁止法/第7章 コンプライアンス違...
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  • 現場監査の強化と業務改善力の向上 日本品質保証機構 日本品質保証機構ISO 9001 内部監査 14001 ゾウホカイテイハン ナイブカンサリョクパワーアップノヒケツ!! ニホンヒンシツホショウキコウ 発行年月:2018年11月21日 予約締切日:2018年11月01日 ページ数:272p サイズ:単行本 ISBN:9784908459030 第1セクション 現場で活用するISO 9001:2015(ISO 9001:2015年版と内部監査)/第2セクション 内部監査力強化の基本(効果的な内部監査のために/監査力向上の基本ポイント/質問の仕方、狙い)/第3セクション 内部監査の指摘力、及び是正力強化の実践編(現場監査のポイント/課題発見力のレベルアップ/実践的に是正力(改善力)を高めるポイント)/巻末付録 「ISO 14001:2015年版と内部監査」 内部監査を有効活用し業務改善につなげるヒントが満載!JQA主任審査員の知恵と本音のノウハウをこの一冊に凝縮。「組織のチカラ」を高めたいと考える管理担当者の方におすすめ!ISO 9001 2015年版対応。 本 科学・技術 工学 その他 科学・技術 その他
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  • 野坂晃史 仁木一彦 東洋経済新報社ズカイ イチバン ハジメ ニ ヨム ナイブ カンサ ノ ホン ノサカ,コウジ ニキ,カズヒコ 発行年月:2010年07月 予約締切日:2010年07月15日 ページ数:222p サイズ:単行本 ISBN:9784492092880 久保惠一(クボケイイチ) 有限責任監査法人トーマツ、パートナー。同法人エンタープライズリスクサービスのリーダーであり、トーマツ企業リスク研究所の所長でもある。1976年トーマツに入社し、会計監査や株式公開支援を経験の後、エンタープライズリスクサービスを立ち上げ、内部監査支援業務、JーSOX対応支援業務等に従事。行政改革関連の政府委員も務める。公認会計士、カナダ勅許会計士、公認情報システム監査人 野坂晃史(ノサカコウジ) 有限責任監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、パートナー。トーマツ企業リスク研究所主席研究員。1993年トーマツに入社し、製造業、小売業等の会計監査、株式公開支援、情報システム監査の経験を経て、内部監査支援業務、JーSOX対応支援業務等に従事。大手金融機関の内部監査部門で勤務した経験あり。公認会計士、公認内部監査人、公認情報システム監査人 仁木一彦(ニキカズヒコ) 有...
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  • <p>内部統制制度の施行後、構築から運用・改善へ向かいつつある内部監査。改訂第2版では、制度施行以降の運用事例解説を加え、IIAの内部監査基準の変更についても盛りこむ。<br /> 【主な内容】<br /> 第2版にあたって<br /> はじめに<br /> 第1章 内部監査とは何か<br /> 第2章 内部監査の基礎概念を理解する<br /> 第3章 内部監査の体制<br /> 第4章 内部監査の実務<br /> 第5章 ワンランク上の内部監査<br /> 第6章 さまざまな内部監査<br /> 参考文献等</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
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  • FSMS/FSSC 22000の効果的な運用のために 衣川 いずみ 日本規格協会ワカリヤスイショクヒンマネジメントシステムノナイブカンサノテジュン キヌガワ イズミ 発行年月:2022年09月01日 予約締切日:2022年07月28日 ページ数:168p サイズ:単行本 ISBN:9784542306899 衣川いずみ(キヌガワイズミ) 株式会社QAーテクノサポート代表取締役。1994年神戸薬科大学博士前期課程修了。株式会社前川製作所フードテクノエンジニアリングにて、食品工場の衛生調査の実施、総合衛生管理製造過程承認制度の構築支援業務に従事。その後、株式会社壱番屋品質保証部で、自社セントラルキッチンのHACCP構築、取引先の工場監査業務に従事。2016年、食品安全・品質のコンサルティング会社である株式会社QAーテクノサポート設立し、現在に至る。資格:薬剤師、QMS/FSMS/FSSC/JFSC主任審査員ほか(2022年6月現在)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 内部監査手順の説明の前に/第1章 内部監査の基本/第2章 内部監査の手順とコツ/第3章 内部監査の指摘事例/第4章 有効な内部監査を実施するために必要なこと/第5章 内部監査に関するQ&A/第6章 附...
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  • ■ISBN:9784495210397★日時指定・銀行振込をお受けできない商品になりますタイトルDX時代の内部監査手法 アジャイル型監査・リモート監査・CAATs 島田裕次/著 荒木理映/著 設楽隆/著ふりがなでい−えつくすじだいのないぶかんさしゆほうDX/じだい/の/ないぶ/かんさ/しゆほうあじやいるがたかんさりも−とかんさし−え−え−てい−えすあじやいるがた/かんさ/りも−と/かんさ/CAATS発売日202209出版社同文舘出版ISBN9784495210397大きさ187P 21cm著者名島田裕次/著 荒木理映/著 設楽隆/著
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  • 著者久保惠一(監修) 野坂晃史(著) 仁木一彦(著)出版社東洋経済新報社発売日2010年07月ISBN9784492092880ページ数222Pキーワードずかいいちばんはじめによむないぶかんさ ズカイイチバンハジメニヨムナイブカンサ くぼ けいいち のさか こうじ クボ ケイイチ ノサカ コウジ9784492092880内容紹介内部監査部門に配属された初心者必携の入門書。IIA基準変更を反映。ERMと内部監査の接点となる「リスク評価」の視点からも大幅に改訂。※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章 内部監査とは何か/第2章 内部監査の基礎概念を理解する/第3章 内部監査の体制/第4章 内部監査の実務/第5章 ワンランク上の内部監査/第6章 さまざまな内部監査
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  • リスク・マネジメントとガバナンス強化に向けた活用 清原健 武井洋一 同文舘出版カイケイフセイノヨボウハッケントナイブカンサ キヨハラタケシ タケイヨウイチ 発行年月:2019年04月22日 予約締切日:2019年03月19日 ページ数:272p サイズ:単行本 ISBN:9784495209414 清原健(キヨハラケン) 弁護士/ニューヨーク州弁護士。清原国際法律事務所代表弁護士、第一東京弁護士会総合法律研究所会計・監査制度研究部会部会長、同金融商品取引法研究部会元部会長。金融庁・金融審議会専門委員(ディスクロージャーワーキング・グループ)、同・会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会メンバー、同・企業会計審議会監査部会元臨時委員、IFIAR(監査監督機関国際フォーラム)のAdvisory Groupメンバー 武井洋一(タケイヨウイチ) 弁護士。明哲綜合法律事務所パートナー、第一東京弁護士会総合法律研究所会計・監査制度研究部会副部会長。同総合法律研究所委員長、同会社法研究部会部会長、新司法試験考査委員(商法担当)、日本トムソン株式会社社外取締役などを歴任 三宅英貴(ミヤケヒデタカ) 弁護士。アンダーソン・毛利・友常法律事務所スペシャル・カウンセル...
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  • 川村眞一 同文舘出版コレダケ ワ シッテオキタイ ナイブ カンサ ノ キホン カワムラ,シンイチ 発行年月:2016年07月 ページ数:203p サイズ:単行本 ISBN:9784495189167 川村眞一(カワムラシンイチ) 1947年盛岡市生まれ。1970年三菱商事(株)入社。1980年7月から2000年3月まで20年余の殆どを5か国5社の海外事業投資会社CEO等として勤務。2000年3月末監査部へ転籍。2001年4月から2007年末退職まで監査部部長。2002年から現在まで一般社団法人日本内部監査協会等の講習会等で講師を務めている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 内部監査の基本/第2章 監査とは/第3章 内部監査と密接に関係する4つのキー・ワード/第4章 モニタリングと内部監査の重要性/第5章 現代の実践的内部監査/第6章 実効を上げる内部監査とは/第7章 最高経営執行者等と内部監査人への提言 現代の実践的内部監査とは、会社の重大な病気の予防・早期発見・再発防止のための、自社および子会社等の組織に対する健康診断および加療上の助言である。企業の健全かつ継続的発展に貢献する内部監査について、基本中の基本を丁寧に解説! 本 ビジネス・経済...
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  • <p><strong>※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。</strong></p> <p>DX時代において効果的・効率的な内部監査を行うため、「ロジカル・シンキング」「ベイズ統計学」「コミュニケーション」「IT」等を取り上げ、一歩進んだ実務スキルを解説していく。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
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  • 一般社団法人日本内部監査協会 同文舘出版ナイブカンサニンノタメノアイティーカンサトアイティーガバナンス イッパンシャダンホウジンニホンナイブカンサキョウカイ 発行年月:2021年06月01日 予約締切日:2021年03月29日 ページ数:296p サイズ:単行本 ISBN:9784495208325 第1章 ITガバナンスとITリスク・マネジメント/第2章 ITリスクとIT統制/第3章 情報システムのライフ・サイクルに沿った管理態勢の構築と監査/第4章 情報セキュリティ管理態勢の構築と監査(上)/第5章 情報セキュリティ管理態勢の構築と監査(下)/第6章 事業継続管理態勢の構築と監査/第7章 クラウド・コンピューティング管理態勢と構築と監査/第8章 ソーシャルメディア管理態勢の構築と監査/第9章 ビッグデータ管理態勢の構築と監査/第10章 内部統制報告制度におけるIT統制と内部監査/第11章 ITガバナンス、IT統制とIT監査の展望 新型コロナ禍等によるリモートワークの浸透に伴い、変容しつつある最新のセキュリティ対策にも対応!加速度を増して進歩するIT環境のもと、起こりうる「未知との遭遇」においても、効果的・効率的な内部監査を行えるよう、基本的な理論やフレー...
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  • 久保惠一【監修】,野坂晃史,仁木一彦,三好直樹【著】販売会社/発売会社:東洋経済新報社発売年月日:2010/07/22JAN:9784492092880
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  • ISACA監査基準研究会【編】販売会社/発売会社:生産性出版発売年月日:2010/12/17JAN:9784820119692
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