内部統制

地方自治体の監査と内部統制 2020年改正制度の意義と米英との比較 清水涼子ケースから考える内部統制システムの構築 中村 直人チェックリストでリスクが見える内部統制構築ガイド 菅 信浩中小上場会社の内部統制 実務上の課題と提言 中村元彦改訂版 学校法人の内部統制Q&A 有限責任監査法人トーマツ実践 不正リスク対応ハンドブック 内部統制の強化 不正会計の予防 発見 事後対応 EY新日本有限責任監査法人図解 ひとめでわかる内部統制 第3版 久保 惠一海外子会社管理の実践ガイドブック〈第2版〉 ガバナンスから内部統制 コンプライアンスまで デロイト トーマツ リスクアドバイザリー内部統制システムの法的展開と実務対応 大塚和成中国現地法人の利益拡大のための内部統制 加納 尚IPO 内部統制の基礎と実務内部統制の文書化マニュアル【電子書籍】 あずさ監査法人【中古】 企業の内部統制とリスクマネジメント トップダウンアプローチとリスクベースの内部統制評価/新日本有限責任監査法人【編】【中古】 中小上場会社の内部統制 実務上の課題と提言/中村元彦(編著)これですべてがわかるIPOの実務〈第6版〉 ー上級IPO 内部統制実務士資格公式テキスト 一般社団法人日本経営調査士協会【中古】 図解すぐわかる金融商品取引法入門 内部統制実施基準対応 / 市川 克也 / ナツメ社 単行本(ソフトカバー) 【メール便送料無料】【あす楽対応】内部統制監査の論理と課題 井上善弘これですべてがわかる内部統制の実務〈第6版〉 ー上級IPO 内部統制実務士資格公式テキスト 一般社団法人日本経営調査士協会今さらきけない 内部統制とERM 神林比洋雄企業の内部統制とリスクマネジメント【電子書籍】
 

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  • 2020年改正制度の意義と米英との比較 清水涼子 同文舘出版(株)チホウジチタイノカンサトナイブトウセイ シミズリョウコ 発行年月:2019年09月25日 予約締切日:2019年07月12日 ページ数:172p サイズ:単行本 ISBN:9784495209919 清水涼子(シミズリョウコ) 関西大学大学院会計研究科教授(会計学)、公認会計士。1982年東京大学法学部卒。同年シティバンク、N.A.東京支店入行。1989年中央新光監査法人入所。一般企業及び公的部門の監査及びアドバイザリー業務に従事。国際会計士連盟国際公会計基準審議会日本代表委員(2004年〜2005年)。2007年4月より現職。大阪府監査委員(2011年〜2015年)、第31次地方制度調査会委員、総務省地方公共団体の内部統制・監査に係る研究会構成員(2017年〜2019年)等を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 わが国の地方公共団体における監査基準及び内部統制導入の意義(背景/新しい内部統制制度/新しい監査制度)/第2章 アメリカの公的部門における内部統制及び監査制度(連邦政府の管理者による内部統制に係る報告制度/監査基準の果たす役割/一般に認められた会計原則の果たす役割...
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  • 中村 直人 商事法務ケースカラカンガエルナイブトウセイシステムノコウチク ナカムラ ナオト 発行年月:2017年12月16日 予約締切日:2017年11月28日 ページ数:224p サイズ:単行本 ISBN:9784785725808 中村直人(ナカムラナオト) 昭和35年1月神奈川県生まれ。昭和57年10月司法試験合格。昭和58年3月一橋大学法学部卒業。昭和60年4月司法研修所修了。第二東京弁護士会登録、森綜合法律事務所所属。平成10年4月日比谷パーク法律事務所開設、パートナー。平成15年2月中村直人法律事務所開設(現中村・角田・松本法律事務所)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 あるべき内部統制の水準(内部統制とはなにか/法的根拠の整理と従前の議論/日本システム技術事件判決基準)/第2章 内部統制の全体像と構築すべき具体策(全体像/実務対応)/第3章 ケーススタディ(内部統制に関する判例一覧/ケーススタディ) 最新実務に対応。第一人者が主要な判例を検討しながら備えるべき具体策を明らかにする。 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 菅 信浩 中央経済社チェックリストデリスクガミエルナイブトウセイコウチクガイド スガ ノブヒロ 発行年月:2023年11月13日 予約締切日:2023年10月24日 ページ数:292p サイズ:単行本 ISBN:9784502476310 菅信浩(スガノブヒロ) 1975年東京都生まれ。早稲田大学卒業後、上場準備中の不動産デベロッパー(現在は東証プライム上場)にて営業経験を積んだのち、当該会社の上場を契機に公認会計士の道を目指し、合格後に朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)へ入所。100社超の監査業務、IPO支援、JSOX導入アドバイザリー等を担当。その後、大手総合商社へ転職後も数多くのM&AやPMI、内部統制構築に携わり、現在は台湾の海外子会社にCAO(Chief Administrative Officer)として駐在(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1部 内部統制の構築・運用に向けた基礎知識(内部統制はなぜ必要か/内部統制の構築に向けた基礎知識)/第2部 項目別チェックリスト(全般的管理/現預金管理/小切手管理/売上債権管理/仕入債務管理/棚卸資産管理/固定資産管理/有価証券管理/経費管理/契約管理/IT統制/その他の内部統制) 「その内部...
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  • 実務上の課題と提言 中村元彦 同文舘出版チュウショウジョウジョウガイシャノナイブトウセイ ナカムラモトヒコ 発行年月:2020年11月24日 予約締切日:2020年05月12日 ページ数:248p サイズ:単行本 ISBN:9784495210076 中村元彦(ナカムラモトヒコ) 千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授、博士(政策研究)。公認会計士、税理士、CISA(公認情報システム監査人)、公認不正検査士(CFE)。1988年慶應義塾大学経済学部卒業、2015年千葉商科大学大学院政策研究科単位取得退学、2016年博士(千葉商科大学大学院政策研究科)。日本公認会計士協会常務理事(2013〜2019年)、情報処理技術者試験委員を務め、日本公認会計士協会各種委員、経済産業省企業のIT統制に関する調査検討委員会作業部会委員(2007年)、経済産業省中小企業政策審議会臨時委員(中小企業政策審議会“ちいさな企業”未来部会委員)(2013年)等を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 問題意識/第1編(中小上場会社における内部統制の課題と今後のあり方/監査役等から見た全社的な内部統制の課題/内部監査人から見た全社的な内部統制の課題/会計監査人から...
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  • 有限責任監査法人トーマツ 第一法規カイテイバンガッコウホウジンノナイブトウセイキュウアンドエイ ユウゲンセキニンカンサホウジントーマツ 発行年月:2020年03月26日 予約締切日:2020年03月04日 ページ数:352p サイズ:単行本 ISBN:9784474069190 第1章 学校法人のガバナンス(学校法人を取り巻く経営環境の変化/学校法人におけるガバナンス ほか)/第2章 内部統制とリスク・マネジメント(内部統制とは/内部統制が話題になっている理由 ほか)/第3章 内部監査の意義・要件(内部監査の意義・要件/内部監査の種類 ほか)/第4章 学校法人におけるIT統制とシステム監査(内部統制におけるIT統制の役割/学校法人におけるITの特徴 ほか)/第5章 学校法人における不正への対応(学校法人における不正/学校法人における不正リスク要因 ほか) 最新の私立学校法の改正に対応! 本 人文・思想・社会 教育・福祉 教育
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  • 内部統制の強化、不正会計の予防・発見・事後対応 EY新日本有限責任監査法人 中央経済社ジッセン フセイリスクタイオウハンドブック イーワイシンニホンユウゲンセキニンカンサホウジン 発行年月:2022年08月08日 予約締切日:2022年07月21日 ページ数:420p サイズ:単行本 ISBN:9784502438011 第1章 不正会計はなぜ起こるか/第2章 DXの進展による内部統制への影響/第3章 代表的な不正会計の手口/第4章 不正会計を発見する/第5章 不正会計を防ぐ/第6章 海外子会社の不正会計/第7章 不正発覚後の対応実務 過去、大きな経済変動は不正の引き金となってきました。コロナ禍後の企業環境の変化やDXの進展による業務の進め方の変化は、新たな不正会計のリスク要因を生じさせると考えられます。本書は、不正会計の代表的な手口から、これを予防・発見するための方法、内部統制強化策、海外子会社管理の留意点、発覚後の対応まで、設例を盛り込み詳細に解説しています。また、主要項目ごとにチェックリストを付しています。 本 ビジネス・経済・就職 経理 会計学 ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 久保 惠一 仁木 一彦 東洋経済新報社ズカイ ヒトメドァカルナイブトウセイ ダイサンパン クボ ケイイチ ニキ カズヒコ 発行年月:2014年04月 ページ数:224p サイズ:単行本 ISBN:9784492093160 久保惠一(クボケイイチ) 有限責任監査法人トーマツ、パートナー。中央大学会計専門職大学院客員教授。公認会計士、カナダ勅許会計士、公認情報システム監査人。1976年、監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)に入社し、会計監査、株式公開支援を経験後、エンタープライズリスクサービスを立ち上げ、リスク管理、内部統制、内部監査関連業務に従事 仁木一彦(ニキカズヒコ) 有限責任監査法人トーマツ、エンタープライズリスクサービス、パートナー。トーマツ企業リスク研究所主席研究員。製造業、サービス業、運輸業、流通業、ITビジネス、商社等の会計監査及び株式公開支援に従事。2000年公認会計士登録。2003年より現部署にてコンサルティング業務に従事。専門分野は、内部統制(JーSOX)、内部監査、不正対策、リスクマネジメント、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、CSR等。公認会計士、公認内部監査人、公認不正検査士(本データはこの書籍が刊行さ...
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  • ガバナンスから内部統制・コンプライアンスまで デロイト トーマツ リスクアドバイザリー 中央経済社カイガイコガイシャカンリノジッセンガイドブック デロイトトーマツリスクアドバイザリー 発行年月:2024年01月06日 予約締切日:2023年12月14日 ページ数:192p サイズ:単行本 ISBN:9784502464119 第1章 日本企業を取り巻く環境変化と課題/第2章 グループガバナンス/第3章 リスクマネジメント/第4章 内部統制/第5章 危機管理/第6章 コンプライアンス/第7章 モニタリング/第8章 グループ経営管理のトレンド COVIDー19による世界的なパンデミックの発生や国際紛争等、未曾有の危機を幾度となく経験し、世界は新たな局面を迎えている。グローバル化を進める企業にとっては、これまで以上に海外子会社におけるリスク管理、危機管理、ガバナンス等を強化することが求められている。こうした日本企業を取り巻く環境変化に対応し、本書の改訂にあたり、初版から章構成を大幅に見直している。第2章を「グループガバナンス」とし、単に海外子会社管理を最適化するためだけではなく、グループ価値を最大化するためのガバナンス体制について解説した。第3章「リス...
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  • 大塚和成 柿崎環 青林書院BKSCPN_【biz2016】BKSCPN_【高額商品】 ナイブ トウセイ システム ノ ホウテキ テンカイ ト ジツム タイオウ オオツカ,カズマサ カキザキ,タマキ 発行年月:2015年08月 ページ数:374p サイズ:単行本 ISBN:9784417016571 大塚和成(オオツカカズマサ) 1999年弁護士登録(第二東京弁護士会)、2002年東京商工会議所企業行動規範特別委員会幹事、2006・2007年度明治学院大学法科大学院非常勤講師(会社法)、2011年二重橋法律事務所に設立メンバーとして参画。現職:二重橋法律事務所パートナー弁護士、公益社団法人能楽協会監事、株式会社CDG社外監査役、株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外取締役、日本ハム株式会社企業価値向上委員会委員 柿崎環(カキザキタマキ) 法学博士(早稲田)。跡見学園女子大学マネジメント学部准教授、東洋大学専門職大学院法務研究科教授、横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授を経て、2014年明治大学法学部教授。元公認会計士試験試験委員。現職:明治大学法学部教授、神奈川県情報公開審査会委員。主要著書『内部統制の法的研究』(日本評論社、2005年)第11回「大隅健一郎賞」受賞、内部監査...
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  • 加納 尚 税務経理協会チュウゴクゲンチホウジンノリエキカクダイノタメノナイブトウセイ カノウ ヒサシ 発行年月:2019年12月16日 予約締切日:2019年12月05日 ページ数:208p サイズ:単行本 ISBN:9784419066536 加納尚(カノウヒサシ) レイズビジネスコンサルティング株式会社、レイズビジネスコンサルティング(上海)有限公司CEO。公認会計士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです) 第1章 利益拡大のための内部統制の概要/第2章 利益拡大を達成するための各問題点と管理手法の説明(収益を拡大する/売掛金の貸倒れを防ぐ/製造原価を低減する/採算管理を厳密に行う/棚卸差損を防ぐ/販管費をコントロールする) 収益拡大やコスト低減に内部統制が役立つ。現状の把握・問題点の洗い出し・改善施策の検討に。在中国企業にみられる“よくある問題点”と“理想的な状況”を対比する形式で解説。 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 日本経営調査士協会/監修 日本投資環境研究所/編 AGSコンサルティング/編本詳しい納期他、ご注文時はご利用案内・返品のページをご確認ください出版社名同文舘出版出版年月2017年09月サイズ367P 21cmISBNコード9784495197339経営 経営管理 経営管理その他IPO・内部統制の基礎と実務アイピ-オ- ナイブ トウセイ ノ キソ ト ジツム IPO/ナイブ/トウセイ/ノ/キソ/ト/ジツム※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。あらかじめご了承ください登録日2017/09/13
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  • <p><strong>※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。</strong></p> <p>企業にとって負荷の大きい内部統制の文書化作業の具体的方法を解説。内部統制監査基準・実施基準に対応し、適切な記録・保存のための文書化の対象・範囲の決定から記載例まで詳説。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
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  • 新日本有限責任監査法人【編】販売会社/発売会社:第一法規発売年月日:2011/08/01JAN:9784474026957
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  • 中村元彦(編著)販売会社/発売会社:同文舘出版発売年月日:2020/11/24JAN:9784495210076
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  • ー上級IPO・内部統制実務士資格公式テキスト 一般社団法人日本経営調査士協会 中央経済社コレデスベテガワカルアイピーオーノジツム イッパンシャダンホウジンニホンケイエイチョウサシキョウカイ 発行年月:2024年03月01日 予約締切日:2024年02月15日 ページ数:516p サイズ:単行本 ISBN:9784502489211 渡邊仁人(ワタナベマサヒト) みずほ証券株式会社公開引受部長。1996年新日本証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社。国内営業店を経て、2000年より公開引受部で新規公開に係わる実務指導業務に従事、以降数多くのIPOに関与。2015年11月公開引受部次長、2019年7月同副部長、2022年10月より現職 金野広義(コンノヒロヨシ) EY新日本有限責任監査法人企業成長サポートセンターパートナー。公認会計士。1997年センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に入所後、法定監査、IPO準備監査、IPO関連コンサルティング、IFRSコンバージョン、海外資金調達支援業務、財務デューデリジェンス等の業務に従事。EY Japanのメディア・エンターテインメント・セクターのセクター・アシュアランス・リーダーも兼務 清宮悠太(セイミヤユウタ) 企業成長サポートセン...
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  • 著者:市川 克也出版社:ナツメ社サイズ:単行本(ソフトカバー)ISBN-10:4816343210ISBN-13:9784816343216■こちらの商品もオススメです ● いちばんわかりやすい新会社法のポイント 通勤電車でひとつかみコンパクト版 / 中経出版編集部 / 中経出版 [単行本(ソフトカバー)] ● ザ・酷税局 税務職員からの告発 / 清水はじめ, 大阪税制研究所 / GU企画 [単行本] ● 大人のプチ教養303 意外と知らない / 大疑問研究会 / PHP研究所 [文庫] ● 新会社法の実務Q&A 税理士・会計士・社長の疑問に答える / taxML, 関根 稔 / 清文社 [単行本] ● ザ・酷税局 part 2 / 清水 はじめ, 大阪税制研究所 / GU企画 [単行本] ● 新会社法が求める内部統制とその開示 / 長谷川 俊明 / 中央経済グループパブリッシング [単行本] ● 金融商品取引法の基本知識 図解実務がわかる 改訂版 / 小谷 融 / 税務経理協会 [単行本] ● 教養のための理科 小学理科か・ん・ぺ・き教科書 受験編 / 後藤 卓也 / 誠文堂新光社 [大型本] ● 実務のための金融商品取引法 / 平下 美帆 / 民事法研究会 [単行本] ● 内部統制の理念 金融商品取引法・会社法 / 持永 勇一, 吉田 良夫 / 第一法規株式会社 [単行本] ● 会社...
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  • 井上善弘 創成社ナイブ トウセイ カンサ ノ ロンリ ト カダイ イノウエ,ヨシヒロ 発行年月:2021年02月 予約締切日:2021年03月11日 ページ数:190p サイズ:単行本 ISBN:9784794415608 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • ー上級IPO・内部統制実務士資格公式テキスト 一般社団法人日本経営調査士協会 中央経済社コレデスベテガワカルナイブトウセイノジツム イッパンシャダンホウジンニホンケイエイチョウサシキョウカイ 発行年月:2024年03月01日 予約締切日:2024年02月15日 ページ数:432p サイズ:単行本 ISBN:9784502489310 第1章 内部統制の概論/第2章 内部統制整備・運用責任者/内部統制評価責任者の職務特性/第3章 内部統制の構築・可視化の概要/体制/第4章 全社的な内部統制/第5章 決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備・運用/第6章 業務プロセスに係る内部統制の整備・運用/第7章 ITに係る内部統制の整備・運用/第8章 内部統制評価の概要/体制/第9章 内部統制の評価/第10章 内部統制についての報告と開示/補章 公的組織・非営利法人の内部統制 内部統制の基礎から実践まで体系的に学べる一冊! 本 ビジネス・経済・就職 経理 財務管理・キャッシュフロー ビジネス・経済・就職 経営 経営戦略・管理
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  • 神林比洋雄 同文舘出版(株)イマサラキケナイナイブトウセイトイーアールエム カンバヤシヒョウ 発行年月:2020年05月14日 予約締切日:2020年03月30日 ページ数:228p サイズ:単行本 ISBN:9784495210106 神林比洋雄(カンバヤシヒヨオ) プロティビティLLC会長兼シニアマネージングディレクタ、ERM経営研究所LLC代表社員、公認会計士。1976年アーサーアンダーセン入社。国内外を含む監査及びビジネスコンサルティング業務に従事。朝日監査法人(現あずさ監査法人)代表社員、本部理事、アンダーセン・ワールドワイド組織取締役を歴任。2003年株式会社プロティビティジャパン(現プロティビティLLC)代表取締役社長就任。プロティビティ・エグゼクティブ・カウンシルボードメンバーを歴任。16年より現職。ガバナンス、戦略、ERM、業務プロセス、ITシステム、内部統制、内部監査に関わるコンサルティングを多数手掛け、グローバル化における組織ガバナンスの在り方、戦略推進を目的としたERMの構築、コンプライアンスやSOX対応等の指揮・監督を行う。外務省改革委員会アドバイザー、経済産業省企業行動開示評価委員会事務局長、日本監査役協会コーポレート・ガバナンスに...
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  • <p>内部統制報告制度の基礎理論や評価実務についての解説書。トップダウンアプローチの観点から効率的かつ効果的な内部統制評価について考察。評価全体の流れや書類作成の趣旨等を明確化した。平成23年改訂基準にも完全対応した、内部統制評価実務担当者、監査業務に携わる実務家必携の一冊。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。
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